問題已解決

之前的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證當(dāng)時做的分錄是借 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸 現(xiàn)金 現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把當(dāng)時抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來 稅款我已經(jīng)交掉了 現(xiàn)在拿到這個稅單怎么記賬?老師 謝謝了

84785001| 提問時間:2016 08/03 14:57
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84785001
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
正常繳納增值稅怎么做分錄?
2016 08/03 15:39
84785001
2016 08/03 15:45
謝謝
李老師
2016 08/03 15:14
借庫存商品/主營成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
李老師
2016 08/03 15:44
借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅 未交增值稅 貸銀行存款
李老師
2016 08/03 15:46
不客氣 記得好評
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