問題已解決
我司之前買的車,已經入了固定資產了,后來由于質量問題退貨給對方,當時已經做賬,進項也已經抵扣了,我現(xiàn)在是要做原分錄的紅字?然后再借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額?
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速問速答你好,之前做了固定資產的嗎
2019 12/26 09:32
84784978
2019 12/26 09:34
之前做了固定資產了,而且進項也已經抵扣了
郭老師
2019 12/26 09:36
借銀行存款貸固定資產進項轉出。
84784978
2019 12/26 09:39
做原分錄的紅字可以不?
84784978
2019 12/26 09:40
郭老師
2019 12/26 09:40
你好,可以的。
84784978
2019 12/26 09:40
這樣做可以不?
84784978
2019 12/26 09:43
我做了這個紅字后是不是還要做一個借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額?要不然進項對不上的嘛
郭老師
2019 12/26 09:43
你好,可以的。
84784978
2019 12/26 09:47
申報表上是不是還要在進項稅額轉出欄填9931.03,我之前忘了填了,在這個月申報的時候補上去有沒有什么影響?
郭老師
2019 12/26 09:49
沒有影響的。
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