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有個問題,期初錄入余額時只有一個庫存商品,其他科目都沒有余額,這樣不平啊。怎么辦

84785034| 提問時間:2020 09/01 13:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問期初庫存商品是購入的還是自己單位生產(chǎn)的
2020 09/01 13:48
84785034
2020 09/01 13:52
購入的。前面是專賣店,現(xiàn)在變更成了公司,所以錄入期初余額只有一個科目呢
bamboo老師
2020 09/01 13:53
請問款項支付了么
84785034
2020 09/01 13:57
很久以前付的,東西就一直放著
bamboo老師
2020 09/01 13:57
那可以貸方用其他應(yīng)付款 掛老板的往來
84785034
2020 09/01 14:02
現(xiàn)在是正規(guī)的公司了股東都幾個,這個月銷售了之前的庫存貨才想到這個問題?,F(xiàn)在走銷售了,不能掛老板吧,不然啥沖賬
bamboo老師
2020 09/01 14:04
那對應(yīng)的購入商品的時候是支付了貨款 貸方是應(yīng)付賬款或者銀行存款 您銀行存款沒有金額 現(xiàn)在只好掛這個 不然您掛未分配利潤也可以 不過掛未分配利潤后期涉及到分配的時候要計算繳納個人所得稅 所以不建議
84785034
2020 09/01 14:07
老師,掛往來,怎么沖賬呢
bamboo老師
2020 09/01 14:09
到時候單位有錢了 把這個錢支付給股東或者法人就好了
84785034
2020 09/01 14:10
但這個不是虛的嗎?這個要不要準(zhǔn)備什么單據(jù)一起呢
bamboo老師
2020 09/01 14:12
可以做個入庫單報銷 然后掛老板往來 或者做庫存盤盈也可以
84785034
2020 09/01 14:18
盤盈的賬務(wù)處理是?
bamboo老師
2020 09/01 14:20
借:庫存商品 貸;待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費用 最終在未分配利潤體現(xiàn)
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