問題已解決

你好,問下我這邊接了一個客戶的科目期初應收賬款是在余額貸方,現(xiàn)在我這邊科目期初錄入不平,我這邊應收賬款在借方余額,現(xiàn)在我這怎么調呢????

84784969| 提問時間:2023 04/27 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
應收賬款明細放到借方負數(shù)里面。
2023 04/27 15:29
郭老師
2023 04/27 15:29
帶方的,你用借方復數(shù)表示。
84784969
2023 04/27 16:20
這樣錄入資產(chǎn)不平
84784969
2023 04/27 16:21
怎么辦呀
郭老師
2023 04/27 16:22
先看一下他給你的這個科目余額表是平衡的嘛,最下方。
84784969
2023 04/27 16:31
是平衡的
郭老師
2023 04/27 16:34
好,你把完整的發(fā)過來,還有你錄入的完整的發(fā)過來。
84784969
2023 04/27 16:39
現(xiàn)在我這調平了,可是合計數(shù)跟對方給的數(shù)字不一致
郭老師
2023 04/27 16:41
你核對一下余額,你看一下每一項的余額是正確的嗎?
84784969
2023 04/27 16:41
其他小計我都看了一致,就資產(chǎn)小計不一致
郭老師
2023 04/27 16:43
應收賬款你看一下他是在貸方還是在借方負數(shù),如果是借方負數(shù)的話,應該是一樣的,如果不是的話就不一樣。
84784969
2023 04/27 16:44
合計兩個就相差-28617
84784969
2023 04/27 16:44
他的應收賬款在貸方
郭老師
2023 04/27 16:45
那就是不一致的,這個可以忽略,因為它是在貸方增加了貸方,你是在借方負數(shù)的話,你是借方減去了。
84784969
2023 04/27 16:46
老師你好,我能不能私下聊,視頻給你看看呢?
郭老師
2023 04/27 16:50
不好意思,學堂不允許我們私下交流,你截圖吧,你截圖的時候截圖清楚一點,你最后截圖的那個就沒有看清楚。
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