問(wèn)題已解決

老師,一般納稅人購(gòu)入材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證發(fā)票,增值稅的分錄怎么寫(xiě)?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2016 07/27 16:40
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84785034
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 和 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)有什么區(qū)別嗎?
2016 07/27 16:47
鄒老師
2016 07/27 16:43
<p>借;原材料 &nbsp; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) &nbsp;貸;銀行存款等科目</p>
鄒老師
2016 07/27 17:26
<p>你好,中間有個(gè)應(yīng)交增值稅二級(jí)科目,后面一個(gè)是正確的做法</p>
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