問題已解決

老師,申報增值稅時,讀取的銷項稅比實際發(fā)票多了0.01,該怎么處理?

84784966| 提問時間:2020 08/13 13:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,按讀取的申報,賬上沖減這1分的收入就可以
2020 08/13 13:47
84784966
2020 08/13 13:52
按賬面上計提增值稅,然后調(diào)整尾差額增值稅,然后計提附加費嗎?
84784966
2020 08/13 13:53
是這個月調(diào)整增值稅差額嗎,分錄該怎么寫
小云老師
2020 08/13 13:54
借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費
84784966
2020 08/13 13:58
我申報時,讀取的主營業(yè)務(wù)收入沒有差異,不能這么調(diào)整吧
小云老師
2020 08/13 14:07
那你就把主營業(yè)務(wù)收入換成管理費用
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~