問(wèn)題已解決

老師,配件廠按實(shí)際收到的金額開(kāi)出增值稅發(fā)票,為什么計(jì)算銷項(xiàng)稅時(shí)按150*60計(jì)算呢?這個(gè)銷售 分錄應(yīng)該怎么做?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/15 19:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話 分期付款 合同中有約定的 按照約定 計(jì)算 收取增值稅的哈
2020 06/15 19:35
84784948
2020 06/15 19:52
分錄中收入金額按150*60%入賬,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)為150*60%*13%計(jì)算,可開(kāi)票按實(shí)際收到的50*13%計(jì)算的,中間的差額怎么處理
許老師
2020 06/15 19:55
不是的哦 分錄確認(rèn)收入 是全額確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 實(shí)際收到的錢 記入借方的銀行存款 未收到的 記入應(yīng)收賬款 至于應(yīng)交稅費(fèi) 是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 還有 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷增值稅
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~