問題已解決
老師,配件廠按實際收到的金額開出增值稅發(fā)票,為什么計算銷項稅時按150*60計算呢?這個銷售 分錄應該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個的話 分期付款 合同中有約定的 按照約定 計算 收取增值稅的哈
2020 06/15 19:35
84784948
2020 06/15 19:52
分錄中收入金額按150*60%入賬,應交稅費_應交增值稅(銷項稅)為150*60%*13%計算,可開票按實際收到的50*13%計算的,中間的差額怎么處理
許老師
2020 06/15 19:55
不是的哦 分錄確認收入 是全額確認主營業(yè)務收入的 實際收到的錢 記入借方的銀行存款 未收到的 記入應收賬款
至于應交稅費 是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 還有 應交稅費-待轉銷增值稅
閱讀 582