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老師,配件廠按實際收到的金額開出增值稅發(fā)票,為什么計算銷項稅時按150*60計算呢?這個銷售 分錄應該怎么做?

84784948| 提問時間:2020 06/15 19:13
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
這個的話 分期付款 合同中有約定的 按照約定 計算 收取增值稅的哈
2020 06/15 19:35
84784948
2020 06/15 19:52
分錄中收入金額按150*60%入賬,應交稅費_應交增值稅(銷項稅)為150*60%*13%計算,可開票按實際收到的50*13%計算的,中間的差額怎么處理
許老師
2020 06/15 19:55
不是的哦 分錄確認收入 是全額確認主營業(yè)務收入的 實際收到的錢 記入借方的銀行存款 未收到的 記入應收賬款 至于應交稅費 是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 還有 應交稅費-待轉銷增值稅
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