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建筑異地項目,辦理了外經(jīng)證,預繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅,請問該怎么做賬

84785020| 提問時間:2020 08/11 15:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應交稅費應交增值稅-已交稅費 借應交稅費附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅 貸銀行存款
2020 08/11 15:53
84785020
2020 08/11 15:56
那例如4月份預繳稅款的,如果進項<銷項,那需要在4月份計提嗎?
樸老師
2020 08/11 16:02
是幾月份的就要在幾月份計提的
84785020
2020 08/11 17:05
老師,你好,請問當月付稅控盤480元減免稅款,會計分錄是怎么樣的,而且當月需要計提嗎?
樸老師
2020 08/11 17:10
金稅盤和報稅盤的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
84785020
2020 08/11 17:12
那這樣期末減免稅款就有余額了?
樸老師
2020 08/11 17:19
抵減了就沒有了哦
84785020
2020 08/11 17:22
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)不是有余額嗎?因為又沒有計提
樸老師
2020 08/11 17:29
如果你想轉平這個科目,就轉到未交增值稅這個科目里,
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