問題已解決
老師我這邊購買設(shè)備配件,款已支付,配件也已經(jīng)收到并使用了,還沒有收到發(fā)票,賬務(wù)要怎么處理
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速問速答你好,可以暫估入庫借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款暫估,借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2020 08/03 12:04
玲老師
2020 08/03 12:04
如果只是買的設(shè)備配件,可以用周轉(zhuǎn)材料,這個科目
84784992
2020 08/03 12:06
老師我們這邊的設(shè)備都是經(jīng)營性租賃來的,可以記固定資產(chǎn)嗎?
玲老師
2020 08/03 12:07
你好,租賃來的不計固定資產(chǎn),您可以寄成本或者費用,
84784992
2020 08/03 12:07
還有老師我們這邊是加工生鐵,經(jīng)常要買那個高溫水泥等等的材料,每次購進這個材料的時候我又要記什么科目
84784992
2020 08/03 12:10
老師那我們買來這個設(shè)備配件的時候就是上面說的配件已經(jīng)收到并使用,貨款也支付了,我是要記主營業(yè)務(wù)成本,還是記制造費用
84784992
2020 08/03 12:16
老師在嗎?
玲老師
2020 08/03 12:21
購買水泥時借原材料貸銀行存款,
玲老師
2020 08/03 12:22
你那個配件如果是修理固定資產(chǎn)的借管理費用,修理費貸銀行存款
84784992
2020 08/03 12:26
老師是更換我們租來的設(shè)備上面的配件,是直接記管理費用嗎?為什么不是制造費用,你可以幫我解答一下這個問題嗎?
玲老師
2020 08/03 12:27
您好,租來的設(shè)備更換配件記管理費用,修理費,
84784992
2020 08/03 12:27
而且這些后面都是有發(fā)票的
玲老師
2020 08/03 12:28
您好,對的,有發(fā)票的正常做賬可以稅前扣除
玲老師
2020 08/03 12:28
如果您前期收到這個配件,沒有發(fā)票,你也可以正常入賬,然后等收到發(fā)票時,把前面沒有發(fā)票這筆分錄紅沖,再按發(fā)票金額入賬就可以了,
84784992
2020 08/03 12:30
老師麻煩你教我處理一下這兩筆業(yè)務(wù),分錄要怎么記,1.購買鋼軌,鋼板更換租來設(shè)備上面舊的,我支付了56392.45元,款已付零配件也用了,票還沒有收到
玲老師
2020 08/03 12:32
您好,借管理費用,維修費待銀行存款,然后收到發(fā)票時把這筆分錄紅沖,原來的分錄不變,金額負數(shù),,后面按照發(fā)票金額入賬就可以了,借管理費用,維修費,貸銀行存款
84784992
2020 08/03 12:33
2.我公司主要是加工生產(chǎn)生鐵,購買高溫水泥用于生產(chǎn)設(shè)備煉鐵高爐里面的,支付貨款8100元,貨已經(jīng)收到并使用了,也是還沒有收到發(fā)票
84784992
2020 08/03 12:37
您好,借管理費用,維修費待銀行存款,然后收到發(fā)票時把這筆分錄紅沖,原來的分錄不變,金額負數(shù),,后面按照發(fā)票金額入賬就可以了,借管理費用,維修費,貸銀行存款,老師收到發(fā)票的時候,是不是借方還要借記:管理費用——維修費,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項稅額,貸:銀行存款這樣嗎?
玲老師
2020 08/03 12:43
你好,對的,您收到的是專用發(fā)票,您最后這筆分錄是正確的
84784992
2020 08/03 12:49
2.我公司主要是加工生產(chǎn)生鐵,購買高溫水泥用于生產(chǎn)設(shè)備煉鐵高爐里面的,支付貨款8100元,貨已經(jīng)收到并使用了,也是還沒有收到發(fā)票
84784992
2020 08/03 12:50
老師還有這邊分錄要怎么記
玲老師
2020 08/03 12:52
你好,貨到票未到,暫估入庫,借原材料貸應(yīng)付賬款,暫估,后面付款,借應(yīng)付賬款貸銀行存款,然后收到發(fā)票時,紅沖這筆分錄按照發(fā)票金額入賬,你生產(chǎn)領(lǐng)用正常用就可以,
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