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上個月沒有開發(fā)票,但是有進項取進來,當(dāng)月的原材料要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是進項抵扣的時候結(jié)轉(zhuǎn)

84785011| 提問時間:2020 08/03 11:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,如果您沒有銷售額進項不用抵扣,沒有銷售,也不用結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本,
2020 08/03 11:10
84785011
2020 08/03 11:20
那是要進項用來抵扣的時候結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借貸怎么寫?
玲老師
2020 08/03 11:21
沒認證時記待認證進項, 認證后 借進項 貸待認證進項 后面是期末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785011
2020 08/03 14:08
那老師,原材料這個部分怎么處理
玲老師
2020 08/03 14:09
您好,原材料正常入庫了,借原材料應(yīng)交稅費貸,銀行存款等
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