問題已解決

期末我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項,有一些進項已經(jīng)抵扣,有些還沒有抵扣,應(yīng)該怎么去結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?

84784969| 提問時間:2022 03/30 19:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,老師接觸的很多公司都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 03/30 19:43
84784969
2022 03/30 19:45
那不抵扣的直接做在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)里了,沒有問題嗎? 之后的數(shù)據(jù)會平嗎? 不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,還是要計提附加稅的吧,計提的數(shù)據(jù)就是自己算出來吧
冉老師
2022 03/30 19:47
不抵扣的直接做在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)里了,沒有問題
84784969
2022 03/30 19:50
城建稅,教育費附加之類的是要計提的吧
冉老師
2022 03/30 19:51
這個沒有繳納增值稅的話,不需要的
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