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小規(guī)模餐飲企業(yè),第二季度開票稅點1%,第二季度繳納了增值稅。現(xiàn)在稅局需要我們做抵稅處理。請問一下,多交的增值稅接下來如何做分錄?
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速問速答你好,計入預(yù)繳就可以了
借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅貸銀行存款
2020 07/23 12:23
84784999
2020 07/23 12:29
為什么不是應(yīng)交稅費-多交增值稅啊
樸老師
2020 07/23 12:32
沒有這個明細科目,都是說預(yù)繳
84784999
2020 07/23 12:42
6月時的分錄 借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9萬 應(yīng)交稅費-增值稅1萬 7月已交1萬增值稅,現(xiàn)在要做抵稅處理,分錄是否如下: 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅1萬 貸:銀行存款1萬 借:應(yīng)交稅費-增值稅1萬 貸:營業(yè)外收入1萬
樸老師
2020 07/23 12:47
嗯,這樣做分錄就可以
84784999
2020 07/23 13:05
繳納增值稅時,也繳納了城建稅及附加費,這部分也是抵稅處理的。那么多交的城建稅及附加費如何做分錄啊
樸老師
2020 07/23 13:06
把多提的城建稅及教育費附加清算出來,再進行調(diào)賬處理,以后逐月抵減.
調(diào)賬分錄
借:應(yīng)交稅金--城建稅
借:應(yīng)交稅金--教育費附加
貸:商品銷售稅金及附加
84784999
2020 07/23 13:11
但是繳納城建稅及附加時,貸方是銀行存款。這筆分錄把城建稅及附加清算了,那么拿什么科目與銀行存款對應(yīng)呢?
樸老師
2020 07/23 13:17
你做借商品銷售稅金及附加貸銀行存款
84784999
2020 07/23 13:20
但是6月計提,已經(jīng)是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交城建稅及附加了
樸老師
2020 07/23 13:22
你上面不是沖減 了嗎
84784999
2020 07/23 13:26
沖減后,又做借:稅金及附加,貸:銀行存款? 都不用產(chǎn)生稅金及附加的
樸老師
2020 07/23 13:28
你交的時候再計提然后用預(yù)繳的抵減
84784999
2020 07/23 13:33
你說的是以后繳納時的分錄。我問的是,7月繳納的城建稅及附加是多交的,要做抵稅處理,那么7月時多交城建稅及附加,如何做分錄
樸老師
2020 07/23 13:37
多交的 放在賬上 等下期需要繳納的時候少交 就可以了
84784999
2020 07/23 13:39
為什么城建稅及附加,和增值稅的處理不一樣?多交的城建稅及附加,不是也要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?都沒有增值稅,如何產(chǎn)生城建稅呢?
樸老師
2020 07/23 13:43
不一樣的,附加稅的計稅基數(shù)是增值稅
84784999
2020 07/23 13:44
免征增值稅,又如何產(chǎn)生附加稅和城建稅呢?因此,我就問,多交的城建稅及附加,如何做賬處理。
樸老師
2020 07/23 13:46
免征增值稅的話是不交附加稅的,所以多交的 放在賬上 等下期需要繳納的時候少交 就可以了,只能這樣,這個沒有做預(yù)繳科目的
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