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如果我這樣做了 那個銷項不是直接抵減我這個月稅嗎,稅局那邊的說法就是你報稅就報這個月的 跨年的你回去重新更正申報當月的,這張紅沖你不要算今年的,那這樣我稅局報稅和做賬的豈不是對不上嗎?

84784993| 提問時間:2022 06/21 14:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 跨年紅沖; 你分錄都不對哦; 應該是走以前年度損益調(diào)整去紅沖的; 不是直接沖收入的
2022 06/21 14:08
84784993
2022 06/21 14:11
沒有以前年度科目
meizi老師
2022 06/21 14:17
?你好; 走利潤分配去沖? ?
84784993
2022 06/21 14:36
那我這一步是對的嗎?老師可以寫一下分錄給我嗎
meizi老師
2022 06/21 14:41
?你好;? ? 借應收賬款 貸利潤分配- 未分配利潤 ;? ?銷項稅 ;? 都是做負數(shù)紅沖? ?
84784993
2022 06/21 14:57
稅局那邊的說法就是你報稅就報這個月的 跨年的你回去重新更正申報當月的 如果我這樣做了 那個銷項不是直接抵減我這個月稅嗎
meizi老師
2022 06/21 15:05
?你好 ;? ? ? ?你跨年了 銷項稅是可以抵減這個月的; 只是收入要跨年的利潤分配去處理? ?
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