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老師,掛證,我們給的勞務(wù)報(bào)酬,做到哪個(gè)科目里阿,我們給交的稅,用什么科目阿

84784981| 提問時(shí)間:2020 07/19 19:08
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閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在掛證都要和單位簽訂勞動(dòng)合同的,所以就相當(dāng)于是企業(yè)員工,按照給企業(yè)員工支付報(bào)酬和交稅的科目計(jì)就可以了。如果沒有簽訂勞務(wù)合同,就勞務(wù)報(bào)酬就計(jì)入勞務(wù)費(fèi),交的稅和員工一樣通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,要代申報(bào)個(gè)稅。
2020 07/19 19:21
84784981
2020 07/19 19:26
老師,1這樣她交保險(xiǎn)有工資薪金,我們又額外給她四萬(wàn),做哪個(gè)科目2這筆稅錢我們承擔(dān)了,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?。?/div>
84784981
2020 07/19 19:26
求指導(dǎo),不太會(huì)
閻老師
2020 07/19 19:28
如果是每月都支付這四萬(wàn),也可以按照工資薪金支付,不沖突,只是個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候合并補(bǔ)稅。如果是一次性支付,可以按照勞務(wù)報(bào)酬計(jì)入勞務(wù)費(fèi),不需要支付增值稅的就不用代開發(fā)票了,直接用協(xié)議和支付憑證入賬。稅你們承擔(dān),入賬和申報(bào)的時(shí)候也是要以對(duì)方個(gè)人的名義做,反算他的稅前收入。
84784981
2020 07/19 19:30
管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬 嗎
84784981
2020 07/19 19:31
我們交了增值稅和城建稅,,用什么科目啊,,沒有很清楚
閻老師
2020 07/19 19:31
是的,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)。
84784981
2020 07/19 19:32
我們代開了勞務(wù)發(fā)票
閻老師
2020 07/19 19:43
代開了勞務(wù)發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),增值稅是專票的話可以抵扣,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)),附加稅計(jì)入稅金及附加
84784981
2020 07/19 20:01
不是專票,普票記錄管理費(fèi)用里面也行嘛
閻老師
2020 07/19 20:02
不是專票的話就計(jì)入管理費(fèi)用里
84784981
2020 07/19 20:03
管理費(fèi)用—其他行嗎
84784981
2020 07/19 20:04
次月交了個(gè)稅,是應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅嘛
閻老師
2020 07/19 20:16
一般是管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),個(gè)稅應(yīng)給也開在勞務(wù)費(fèi)發(fā)票里,借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。
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