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老師好,請問老師申報所得稅季報時這項應該怎么填寫呢,每次都灰色框的,這次需要填寫,不知道要怎么填

84785000| 提問時間:2020 07/15 11:13
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這是之前有異地預繳這個才有,你們有預繳沒有數(shù)據(jù)嗎,需要去稅局,帶上你們之前完稅證明去稅局叫后臺給你們增加進去
2020 07/15 11:16
84785000
2020 07/15 11:19
老師我們沒有異地預繳,我們就6月有代開過專票沒有其他的預繳
maize老師
2020 07/15 11:34
你這個交增值稅,代開發(fā)票一般是沒有企業(yè)所得稅,你看你完稅證明所以沒有這個,之前交填寫13欄這個,
84785000
2020 07/15 11:45
老師您好,我們從來沒有過異地預繳所得稅,只有去年有利潤總額所以繳納過所得稅,今年開始都是虧損的也沒有繳納過所得稅,增值稅也是有完稅證明的嗎,我這只有銀行扣款的回單,那14行是否就直接填寫0就可以了。
maize老師
2020 07/15 11:52
有你交稅就有完稅證明,你們沒有異地預繳,所以14欄沒有數(shù)據(jù),
84785000
2020 07/15 11:53
老師那其實我14欄就直接寫0就可以了,因為也沒有數(shù)據(jù)可以寫是吧
maize老師
2020 07/15 12:00
不需要填寫,14.第14行“特定業(yè)務預繳(征)所得稅額”:填報建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部,按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項目所在地主管稅務機關預繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。 本行本期填報金額不得小于本年上期申報的金額。
84785000
2020 07/15 12:04
好的老師謝謝您
maize老師
2020 07/15 12:31
好的我先回復別的學員了
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