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增值稅是開發(fā)票后才要交,還是產(chǎn)生收入時候就要交?如果我對公賬戶收到客戶個人的付款3000元,但是對方?jīng)]要求我開發(fā)票,我該怎么記賬呢?要不要交增值稅?

84784989| 提問時間:2020 07/09 17:43
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
增值稅納稅義務發(fā)時間是:銷售貨物或者應稅勞務,為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天??蛻魶]有要求開票,您可以開具普票留存記賬聯(lián),也可以以未開票收入申報,需要繳納增值稅
2020 07/09 17:48
文靜老師
2020 07/09 18:00
先按開票的處理,同學。季度減免時借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入-增值稅減免,同學
文靜老師
2020 07/09 18:24
不能,同學。季度合并減免時的借應交稅費-應交增值稅是從前面貸應交稅費-應交增值稅結轉而來的。你這樣沒有結轉科目
84784989
2020 07/09 17:56
那我記賬的話,應該是 借 銀行存款 3000 貸 主營業(yè)務收入 2910 應交稅金--應交增值稅 90 這樣寫對嗎?但是我又是小規(guī)模,季度有免稅額呢,有點暈了
84784989
2020 07/09 18:19
那我可以直接, 借 銀行存款3000 貸 主營業(yè)務收入3000 月末的時候再多個業(yè)務統(tǒng)一合計為, 借 應交稅費--應交增值稅 貸 營業(yè)外收入--增值稅減免 這樣嗎,?
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