問題已解決

增值稅申報向小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬的開票,那個怎么申報? 25811.11普通開票的我們現(xiàn)在是開普票,沒有專票。 我們這個是藥店賣藥的。 現(xiàn)在我們是季報456月份報一個季度的,就是第二季度的。

84784998| 提問時間:2020 07/09 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在第一列第10 欄里面填寫不含稅銷售鵝
2020 07/09 10:49
84784998
2020 07/09 10:50
然后他那個報表上面我打開那個圖表上面顯示45000多,然后就這樣報的話我都可以都可以報上去,但是我把他改成我自己的那個開票的實際數(shù)據(jù)的話嗯,寫上去的話他都對不上的。然后他那個數(shù)字是顯示在那個,嗯,勞務輸出的不是后面的那一種上面。第九欄第十欄上面貨物勞務貨物。
郭老師
2020 07/09 10:52
那你看下開票系統(tǒng)里面是多少的
84784998
2020 07/09 11:03
現(xiàn)在是這個打開這個數(shù)據(jù)就變成4萬多了,你看這個怎么辦? 他這個4萬多的話,應該是開票的話,不開票的都在一起所有的營業(yè)額吧。 如果這樣直接申報的話,反正他那個是免稅的,下面都不用交稅的,這樣可不可以嘞?
郭老師
2020 07/09 11:15
影響你的本年累計銷售額、最好修改下的
84784998
2020 07/09 11:16
怎樣修改啊 老師
郭老師
2020 07/09 11:23
改成正確的 上面的銷售額還有你第一個土偶愛是一個季度額還是一個月的
84784998
2020 07/09 11:36
在兩萬多的那個銷售額是三個月的一個季度的,第二季度的開發(fā)票的。開發(fā)票的不算沒,沒在里面。 上次第一個季度申報的時候,那個那個稅務局就寫的那個16000多開稅票的數(shù)據(jù)寫在上面的。然后就這樣申報的,然后這個記住他怎么就比那個數(shù)據(jù)多那么多嘞。上個第一個季度申報的時候,他那上面直接顯示的那個開票數(shù)據(jù)都沒改過,一個字沒變。 我就想問一下這個免稅銷售額的話,是寫這一個季度實際銷售了多少錢,還是寫那個開稅票的兩萬5000多。
郭老師
2020 07/09 11:51
你賬上做的收入 有無票收入的需要加上
84784998
2020 07/09 13:50
比如開稅票25000再加上沒開票的銷售額30500都可以 現(xiàn)45940可以改成55496都可以嗎?
郭老師
2020 07/09 13:53
你賬上主營業(yè)務收入是多少
84784998
2020 07/09 14:11
我們是個人獨資企業(yè),沒有做賬,主要是藥零售銷售,是小微企業(yè),我自己一家人開的
郭老師
2020 07/09 14:22
那就根據(jù)你開發(fā)票的填寫的
84784998
2020 07/09 14:53
今年第一季度的按開發(fā)票的數(shù)據(jù)申報,那個都可以,但是這個第二季度我一按那個發(fā)票把它數(shù)字太難填上去的話就不能申報啊,他說那個不對
郭老師
2020 07/09 15:06
那你截圖你的季度銷售額匯總表
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