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貨物款項已預(yù)付,已入庫,發(fā)票未開,怎樣記分錄

84785026| 提問時間:2020 07/04 14:51
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!未取得發(fā)票做暫估入庫處理
2020 07/04 14:51
84785026
2020 07/04 14:53
怎么做分錄,款項是確定的,增值稅這部分怎么處理
84785026
2020 07/04 14:54
貨物已經(jīng)賣出,還要結(jié)轉(zhuǎn)成本
耿老師
2020 07/04 14:56
借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 收到發(fā)票 先紅字沖回借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估 然后借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款果你們可以抵扣進(jìn)項稅的話。
84785026
2020 07/04 15:09
可以抵扣,那我們預(yù)付的款項呢
耿老師
2020 07/04 15:12
你好,沖減應(yīng)付賬款暫估就可以了。
84785026
2020 07/04 15:12
全額預(yù)付的,而且知道增值稅13個點,貨物明細(xì)也知道,能先記借庫存商品 貸預(yù)付賬款 ,然后開出發(fā)票時再借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項稅 貸預(yù)付賬款,這樣行嗎
耿老師
2020 07/04 15:14
你好!借原材料暫估貸銀行存款。這樣的話也是原分錄紅色沖回就可以只是在原材料里增加暫估。
84785026
2020 07/04 15:22
沒明白什么意思,怎么又成原材料了
84785026
2020 07/04 15:37
那沖銷的應(yīng)付賬款_暫估貸預(yù)付賬款,收到發(fā)票后也需要紅字沖回是嗎
84785026
2020 07/04 15:38
再借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款
耿老師
2020 07/04 15:59
你好!你不是已經(jīng)付款了嗎?有了預(yù)付賬款就沒有應(yīng)付賬款這個科目了,所以原材料加暫估。
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