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老師,法人出差或者交辦公室費(fèi)用,都沒有及時報賬,這個過后要怎么轉(zhuǎn)給他呢?

84784970| 提問時間:2020 07/04 07:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,直接用銀行轉(zhuǎn)賬支付即可。
2020 07/04 07:53
84784970
2020 07/04 08:04
后期支付需要寫什么單子嗎?
小林老師
2020 07/04 09:23
您好,若取得報銷單據(jù),寫費(fèi)用報銷。否則寫往來款,收到報銷單據(jù)沖往來。
84784970
2020 07/04 09:27
單據(jù)已經(jīng)收到了,但是未寫費(fèi)用報銷單,去年和今年的都沒有寫,我也是直接入賬,沒有寫報銷單,也沒有轉(zhuǎn)款給老板,老板說一點(diǎn)點(diǎn)不寫了也還沒轉(zhuǎn)給他。
小林老師
2020 07/04 09:40
您好,那您做銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款~老板。
84784970
2020 07/04 09:42
是的,我收到發(fā)票是這樣做的,老師如果想要把以前年度未結(jié)的費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板,具體要怎么操作呢?
小林老師
2020 07/04 09:47
您好,您說的以前年度未結(jié)的報銷是指您未入賬的報銷?
84784970
2020 07/04 09:48
年度未結(jié)的,還有今年1-6月也有已收發(fā)票但是未支付的。
84784970
2020 07/04 09:48
發(fā)票全部入賬了
小林老師
2020 07/04 09:50
您好,那就是已入賬未付款。那就掛賬其他應(yīng)付款,按報銷處理,支付款項(xiàng),借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784970
2020 07/04 09:51
謝謝老師
小林老師
2020 07/04 09:51
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。
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