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請問老師,倉庫原材料庫存實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)的數(shù)量不符,財務(wù)該怎么處理呢?

84784952| 提問時間:2020 07/03 10:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是什么原因?qū)е碌牟灰恢履兀?/div>
2020 07/03 10:12
84784952
2020 07/03 10:14
數(shù)據(jù)差額的原因現(xiàn)在不清楚,老板就一說對賬,有點(diǎn)太明白該怎么做了
鄒老師
2020 07/03 10:27
你好,需要知道差異原因,才知道該如何做調(diào)整的
84784952
2020 07/03 10:28
老板讓對賬查原因該如何做呢,需要每個月都核對一次嗎
鄒老師
2020 07/03 10:37
你好,每個月都需要做賬實(shí)是否一致的核對
84784952
2020 07/03 10:39
如果倉庫沒有發(fā)出登記表該如何核對
鄒老師
2020 07/03 10:47
你好,倉庫應(yīng)當(dāng)健全出入庫登記表 然后用賬面與倉庫實(shí)際數(shù)量,金額情況進(jìn)行核對
84784952
2020 07/03 10:50
哦哦,現(xiàn)在是倉庫沒有做出入庫登記表,怎么核對呢
鄒老師
2020 07/03 10:54
你好,那就只能用賬面的數(shù)量,金額情況與倉庫實(shí)際結(jié)存存貨的數(shù)量,金額情況進(jìn)行核對,看是否一致了
84784952
2020 07/03 10:57
現(xiàn)在賬面數(shù)量和倉庫實(shí)際結(jié)存兩個數(shù)據(jù)不一致該如何做
鄒老師
2020 07/03 11:02
你好,是盤盈了還是盤虧了呢?
84784952
2020 07/03 11:03
盤虧了,老板在讓原因不知道怎么弄才好了
鄒老師
2020 07/03 11:09
你好,借;待處理財產(chǎn)損益,貸;原材料 借;其他應(yīng)收款等科目,貸;待處理財產(chǎn)損益
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