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建安企業(yè),2018年企業(yè)是核定征收,2018年增值稅開票金額2900萬(wàn),企業(yè)所得稅按2900萬(wàn)申報(bào)的核定2個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,但是企業(yè)賬上按收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)的收入為4300萬(wàn),2020年6月開具未確認(rèn)收入的30萬(wàn)發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和申報(bào)企業(yè)所得稅呢?賬上不能再重復(fù)確認(rèn)收入,2020年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)把這筆30萬(wàn)收入申報(bào)進(jìn)去,造成申報(bào)表比實(shí)際利潤(rùn)表收入金額大,有沒(méi)有影響呢?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/02 12:41
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陳詩(shī)晗老師
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2020 07/02 14:21
陳詩(shī)晗老師
2020 07/02 14:24
未開票收入30萬(wàn)作為計(jì)稅依據(jù),你這收付實(shí)現(xiàn)制4300包含了這30萬(wàn)沒(méi)有,如果沒(méi)有包含加上去,包含就不考慮了的。
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