當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問因?yàn)楣竟蓹?quán)變更,原有固定資產(chǎn)計(jì)提完折舊只有殘值在賬上的,要清理出來給原股東,而且要用庫存現(xiàn)金把殘值清理出來,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入 (可在借方,是營業(yè)外支出) 應(yīng)交稅費(fèi)
至于分配給股東 這個(gè) 要按分配股利 去處理的
2020 07/02 11:10
84785016
2020 07/02 11:12
請問這個(gè)清理沒有清理費(fèi)用,相當(dāng)于就是給原股東了,那么賬務(wù)上還要做這塊嗎
許老師
2020 07/02 11:14
需要的呀 只要有殘值 都要用股東資產(chǎn)清理 核算的
84785016
2020 07/02 11:15
我意思是殘值就是清理費(fèi)用,沒有其他的
許老師
2020 07/02 11:22
殘值就是清理費(fèi)用?還是要 先通過固定資產(chǎn)清理 核算的呀
有殘值收入 給股東 是分配股利
這個(gè) 是會(huì)計(jì)主體問題 不能混淆的
閱讀 961