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月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
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如果,月末 銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出 大于0,表示需要交增值稅 則:
借:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅
如果,月末不需要交增值稅 則不用做具體分錄。
2020 06/22 10:49
84785002
2020 06/22 10:55
這個分錄上面是不是還有一個分錄
借:應(yīng)交稅費-銷項稅
貸:應(yīng)交稅費-進項稅
應(yīng)交稅費-上期留抵稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
不然應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸不能抵銷
路老師
2020 06/22 11:00
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目,跟 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅、進項稅 科目 是一樣的,平時都有余額,等年底時,再相互轉(zhuǎn)平。
84785002
2020 06/22 11:03
好的,用這個月的增值稅進項抵扣上月未交的增值稅分錄
路老師
2020 06/22 11:06
是什么問題,我沒太明白。
84785002
2020 06/22 11:09
用這個月的增值稅進項抵扣上月未交的增值稅分錄我不會,老師幫我寫一下,謝謝
路老師
2020 06/22 11:15
上月未交的增值稅是多少?正常是用銀行存款交的,在申報時直接扣款的,怎么是用這個月的進項抵扣的?
84785002
2020 06/22 11:20
當(dāng)時申請了延期,在稅務(wù)機關(guān)辦的抵稅,老師你看分錄這樣可以嗎
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
路老師
2020 06/22 11:25
可以這么做,最好把 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 放在借方,用紅字(負數(shù))表示
84785002
2020 06/22 12:03
好的,謝謝老師
路老師
2020 06/22 12:14
不用謝,祝工作順利
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