問題已解決
老師,”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅“余額與《增值稅納稅申報表》上的留抵稅額不一致,可以把這個差異部分調(diào)到哪個賬戶?
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速問速答可以調(diào)整到營業(yè)外收入或營業(yè)外支出科目
2020 06/11 11:35
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老師,”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅“余額與《增值稅納稅申報表》上的留抵稅額不一致,可以把這個差異部分調(diào)到哪個賬戶?
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