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老師,2019年入固定資產(chǎn),已經(jīng)累計折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)記固定資產(chǎn)錯了,沖銷固定資產(chǎn),怎么做分錄
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速問速答你好
19年匯算清繳怎么做的,
2020 06/06 18:52
84785046
2020 06/06 18:59
正常做的,計提累計折舊走的費用
郭老師
2020 06/06 19:16
借管理費用貸固定資產(chǎn)
借累計折舊借管理費用負(fù)數(shù)
84785046
2020 06/06 19:29
老師,固定資產(chǎn)沖掉的分錄是
借管理費用貸固定資產(chǎn)
是嗎?
郭老師
2020 06/06 19:32
你好是的
你可以借應(yīng)付帳款貸固定資產(chǎn)
借管理費用貸應(yīng)付帳款
84785046
2020 06/06 19:34
用寫以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
2020 06/06 19:35
不寫
你已經(jīng)匯算清繳了
明年的你的固定資產(chǎn)需要調(diào)增
84785046
2020 06/06 19:41
老師那我的固定資產(chǎn)是寫剛買時的價錢1萬,計提了980,沖時固定資產(chǎn)寫多少錢
郭老師
2020 06/06 19:43
你好
固定資產(chǎn)沖一萬的,
84785046
2020 06/06 20:02
明白了,謝謝老師
老師沖去年的和匯算清繳有什么關(guān)系呢,什么時候用以前年度損益
郭老師
2020 06/06 20:07
如果在匯算清繳之前的
發(fā)現(xiàn)了問題
用以前年度損益調(diào)整
之后的做到當(dāng)年的損益里面
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