問題已解決

老師您好,發(fā)現(xiàn)2021年的計提固定資產(chǎn)的明細科目入錯了,入錯了費用科目,貸方已經(jīng)記入累計折舊,做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了,應該怎么處理呢?

84785003| 提問時間:2022 05/17 09:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你調(diào)整下 ; 意思本來計入固定資產(chǎn)? ?; 你做到費用去了 ;是嗎?
2022 05/17 09:11
84785003
2022 05/17 09:13
是費用,借:管理費用-累計折舊 貸:累計折舊 我明細科目做錯了, 做成了,借:管理費用-辦公費 貸:累計折舊 二級明細科目做錯了
meizi老師
2022 05/17 09:20
?你好 ;? ?調(diào)整下? 借以前年度損益調(diào)整 -累計折舊貸 以前年度損益調(diào)整-?辦公費; 這樣? ? ?處理? ?
84785003
2022 05/17 09:21
那怎么調(diào)整到 管理費用-累計折舊里面呢
meizi老師
2022 05/17 09:26
?你好 ;? ? ?跨年了只能這樣處理了 。? ? 你沒法直接調(diào)整到管理費用-折舊費的; 除非你 反結賬到當月去改? ?
84785003
2022 05/17 09:27
那以前年度損益調(diào)整怎么平呢???
84785003
2022 05/17 09:29
因為必定是一個二級科目錯了,一級科目沒錯,
meizi老師
2022 05/17 09:35
?你好;? ? ?你這個科目? ? 就是一級科目 ;? 借貸方金額是一樣的 ; 不用結轉的;? ? ?借貸方同一個科目。? 沒有余額?
84785003
2022 05/17 09:50
就是借方是以前年度損益調(diào)整,貸方也是以前年度損益調(diào)整是吧老師,我累計折舊的金額沒錯啊 主要是怎么把管理費用-辦公費調(diào)整到 管理費用-累計折舊 主要是這個啊
meizi老師
2022 05/17 09:55
?你好; 是的。 就這樣處理? 。? 跨年了。? 明白了不; 跨年了不能直接調(diào)整? 管理費用的??
84785003
2022 05/17 10:00
好像明白了,我是小企業(yè)會計準則可以用的嗎?
84785003
2022 05/17 10:05
老師我把這個修改的分錄做到這個月嗎,以前年度損益調(diào)整是損益類科目嗎?
meizi老師
2022 05/17 10:06
?上面給你寫了科目了。? ? ? 同一個科目 借貸方都是同一個金額 ; 不會有余額 也不用平衡的? ??
84785003
2022 05/17 10:32
以前損益調(diào)整 是損益類科目嗎老師
meizi老師
2022 05/17 10:44
是的。 屬于損益科目的? ?
84785003
2022 05/17 11:21
老師,我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整 這個科目怎么辦呢
84785003
2022 05/17 11:23
科目最多是5開頭的,我查了查 以前年度損益調(diào)整是6開頭
meizi老師
2022 05/17 11:32
?你好;走利潤分配去? ?調(diào)整科目 ; 利潤分配? ? ;? ? ?那你都不用調(diào)整了。 這個 利潤分配? ?沒法做? 具體明細的??
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