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小規(guī)模納稅人 收到個稅手續(xù)費返還應如何記賬

84785000| 提問時間:2020 06/04 16:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好, 借銀行存款貸其他收益 應交稅費
2020 06/04 16:31
84785000
2020 06/04 16:37
應交稅費是多少?。?是應交增值稅嗎?那第二季度報增值稅的時候要寫上對嗎?
84785000
2020 06/04 16:37
應交稅費是我收到的金額的3%對嗎
玲老師
2020 06/04 16:44
征求稅費的明細是應交增值稅,因為這筆業(yè)務是需要繳納增值稅的,如果你是小規(guī)模納稅人,就是收到返還款的金額,除以1.03,再乘以3%
84785000
2020 06/04 16:46
那我這筆收入在報季報的時候要寫上對嗎
玲老師
2020 06/04 16:51
填寫,按無票收入申報繳納增值稅,
84785000
2020 06/04 16:57
我是小企業(yè)會計準則 我沒有其他收益這個科目 我可以做成營業(yè)外收入么
玲老師
2020 06/04 17:14
你好,可以用其他業(yè)務收入 科目
84785000
2020 06/04 17:15
好的 謝謝老師 如果這筆錢想要用作獎勵 直接其他業(yè)務支出就行嗎?還需要做到工資薪金里面嗎?
玲老師
2020 06/04 17:22
企業(yè)收到前十是我上面發(fā)給你那個分錄后邊,你繼續(xù)用,到哪里就做實際對應業(yè)務的分錄,工資沒有關(guān)系的,就不用應付職工薪酬這個科目
84785000
2020 06/04 17:27
那我如果要發(fā)放給財務人員進行獎勵的話 那就是借其他業(yè)務收入 貸 其他業(yè)務支出嗎?
玲老師
2020 06/04 17:32
借管理費用等貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款,
84785000
2020 06/04 18:51
那不還是要用應付職工這個科目么
玲老師
2020 06/04 18:53
你好,對的 用應付職工薪酬這個科目 因數(shù)發(fā)給職工了
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