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企業(yè)匯算清繳因享受加計(jì)扣除退稅的情況說(shuō)明怎么寫(xiě)?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/01 14:56
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何江何老師
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匯算清繳退稅說(shuō)明模板篇一 稅務(wù)局: 我公司為XXXXXXX ,屬于XXXXX 行業(yè)。因年終匯算清繳后,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅額少于XXXX年度預(yù)繳納金額,現(xiàn)提出退稅申請(qǐng)。 我公司 XXXX年度已申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅XXXXXX元。 企業(yè)年終匯算清繳后,我公司XXXX年度利潤(rùn)總額XXXX元,納稅調(diào)整增加(減少)額為XXXX 元,納稅調(diào)整后所得稅額為XXXXX元,應(yīng)納稅所得額XXXXX元。 綜上,我公司XXXX年度多繳納企業(yè)所得稅XXXX元。特申請(qǐng)退稅。 妥否,請(qǐng)批示。 申請(qǐng)人: XX XX年X月X日 匯算清繳退稅說(shuō)明模板篇二 XX區(qū)國(guó)稅局 一、我單位是XXXXXXXXXXXXXX店,稅務(wù)登記證號(hào)碼為XXXXXXXXXXX,法人代表是XXXXX。經(jīng)營(yíng)范圍; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 聯(lián)系人:XXXXXXX 聯(lián)系電話(huà):XXXXXX 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:XXX 聯(lián)系電話(huà):XXXXX 二、關(guān)于申請(qǐng)退稅年度201X年的匯算清繳情況 1、企業(yè)收入情況:XXXX.00元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第一欄) 2、利潤(rùn)總額:XXXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第十三欄) 3、納稅調(diào)增數(shù)額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第十五欄) 4、納稅調(diào)減數(shù)額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第十六欄) 5、應(yīng)納稅所得額:-XXX00元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第二十三欄) 6、應(yīng)納所得稅額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第二十五欄) 7、享受減免稅情況:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第二十六欄) 8、市級(jí)應(yīng)納所得稅額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第三十一欄) 9、已預(yù)繳所得稅額:XXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第三十二欄) 10、匯算清繳應(yīng)退稅額數(shù)額:XXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第三十三欄) 三、由于我單位201X年利潤(rùn)總額數(shù)為負(fù)數(shù),在201X年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)將已預(yù)繳的所得稅稅額XXX元退回,但由于我方工作人員工作失誤,該項(xiàng)稅收并沒(méi)有退回。根據(jù)201X年度企業(yè)所得稅匯算清繳情況,特申請(qǐng)201X年度匯算退稅XXXX元。 請(qǐng)予以批準(zhǔn) XXXXXXX 201X年X月X日
2020 06/01 14:57
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