問題已解決
請問,對于高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的,如果當(dāng)年盈利100萬,就要繳納2.5萬所得稅。但是到了次年匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用如果有加計(jì)扣除50萬,那變成還要退稅1.25萬。有什么辦法可以避免這樣,如果做預(yù)提費(fèi)用,變成賬上一直掛著,該怎么弄好?
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速問速答你好!這個(gè)你要么研發(fā)費(fèi)用不變,在年前多做點(diǎn)利潤,要么利潤不變,少做點(diǎn)研發(fā)支出了。
2022 06/16 14:09
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