問(wèn)題已解決

本月已繳納上月增值稅,那么在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬應(yīng)該填哪一欄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/31 14:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
上月這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 ,未交增值稅是貸方,次月繳納的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 沒(méi)有期末余額 ,只有未交增值稅借方 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行
2020 05/31 14:31
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