问题已解决
當(dāng)期會計(jì)計(jì)提折舊80萬,減值85萬,而稅法許折舊50萬,為什么減少應(yīng)交所得稅12.5呢?,而不是增加應(yīng)交所得稅12.5呢,會計(jì)上費(fèi)用多,應(yīng)交所得稅應(yīng)該少了啊。
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您好,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅只能扣除稅法口徑折舊50萬元,按25%稅率,是減少應(yīng)交企業(yè)所得稅12.5萬元。
2020 05/29 20:15
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2020 05/29 20:23
如果是那是前期差錯呢,應(yīng)交所得稅咋調(diào)呢,還是減少12.5嗎?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/29 20:24
您好,前期差錯會計(jì)通過以前年度損益調(diào)整科目。金額還是12.5。
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