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差額征稅,按收入核定的,報企業(yè)所得稅主營業(yè)務(wù)應(yīng)該填哪個數(shù)?

84784998| 提問時間:2020 05/28 20:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入加營業(yè)外收入。
2020 05/28 20:49
郭老師
2020 05/28 20:49
收入是差額之前的。
84784998
2020 05/28 20:54
意思是填企業(yè)所得稅表中主營業(yè)務(wù)收入不是差額后的管理費(fèi)?
84784998
2020 05/28 20:54
因為去年是按收入核定10%的,我是按利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入來繳費(fèi)的,昨天前會計過來說,應(yīng)該按管理費(fèi)的未稅額來繳企業(yè)所得稅[流汗]
郭老師
2020 05/28 20:57
不是 差額前的
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