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老師,先付款發(fā)票下個月到是不是做預(yù)付賬款,收到發(fā)票做成本是不是

84785025| 提問時間:2020 05/18 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,也可以在當(dāng)月做成本費用。
2020 05/18 16:36
84785025
2020 05/18 16:37
一般是收到發(fā)票才做成本是不是
郭老師
2020 05/18 16:40
不是,可以按你的所屬期,比如這個月發(fā)生的成本,沒有發(fā)票,你也可以做賬,以后發(fā)票到了你再調(diào)整就行。
84785025
2020 05/18 16:43
先付款不做預(yù)付賬款???
郭老師
2020 05/18 16:46
如果你屬于這個月的成本費用,可以借成本費用貸銀行存款,如果是提前支付的,還不屬于這個月的成本費用,可以借預(yù)付貸銀行存款。
84785025
2020 05/18 16:50
老師 ,確實是屬于本期的費用只是支付了費用發(fā)票是下個月才到
郭老師
2020 05/18 16:52
可以先做成本費用,下個月發(fā)票到了紅沖這個月做的,然后做發(fā)票的就行。
84785025
2020 05/18 17:00
哦哦,正確的應(yīng)該是做預(yù)付賬款
郭老師
2020 05/18 17:01
企業(yè)做賬根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的。
84785025
2020 05/18 17:05
發(fā)票是電費,顯示電費所屬日期是9月,但是11月才開的發(fā)票
郭老師
2020 05/18 17:06
那就做到九月,完全沒有問題,不要糾結(jié)這個了
84785025
2020 05/18 17:10
做9月的時候沒有附件呀[捂臉]
郭老師
2020 05/18 17:13
你的銀行回單不就是嗎?
郭老師
2020 05/18 17:13
你做到11月 那你的成本核算不就不準確了嗎?
84785025
2020 05/18 17:21
?回單是10月的
郭老師
2020 05/18 17:23
9月份,發(fā)生電費借管理費用貸其他應(yīng)付款 10月份借其他應(yīng)付款貸銀存
84785025
2020 05/18 17:52
老師?我的賬套是10月才啟用的,9月做不了賬怎么處理
郭老師
2020 05/18 17:54
借管理費用貸銀存,銀行回單做
84785025
2020 05/18 17:59
老師 沒有回單不做???
郭老師
2020 05/18 18:04
10月份做 補在10月份
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