問題已解決

請問老師,我去年申報增值稅時,誤把簡易計稅項目的一張2000稅額的專票認證抵扣了銷項,現(xiàn)在要怎么處理,可以在現(xiàn)在申報的時候進項轉(zhuǎn)出同樣金額的進項嗎

84785019| 提問時間:2020 05/12 11:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
去年你是怎么申報的?
2020 05/12 11:23
84785019
2020 05/12 11:27
就是進項認證的時候認證了這張專票,申報時抵扣了銷項稅額
郭老師
2020 05/12 11:31
現(xiàn)在在附表二進項轉(zhuǎn)出就可以。
84785019
2020 05/12 11:32
好的,謝謝老師
郭老師
2020 05/12 11:33
不用客氣的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~