問題已解決

老師,去年酒類進(jìn)項(xiàng)票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在哪一行?

84784998| 提問時(shí)間:03/12 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,什么原因不能抵扣?
03/12 09:57
84784998
03/12 10:11
計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),
84784998
03/12 10:11
審計(jì)時(shí)說不能抵扣
郭老師
03/12 10:11
那就是福利費(fèi)。個(gè)人消費(fèi)。
84784998
03/12 10:13
也不屬于個(gè)人消費(fèi),就是公司的招待費(fèi)用
郭老師
03/12 10:16
招待費(fèi),這個(gè)就屬于個(gè)人消費(fèi)。
84784998
03/12 10:17
好的,還有一個(gè)問題,去年年初退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),需要計(jì)提增值稅,應(yīng)該怎么申報(bào)?
郭老師
03/12 10:18
需要的附表一百分之六一般計(jì)稅未開具發(fā)票一欄里面填寫,然后附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)填寫。
84784998
03/12 10:21
好的,謝謝老師
郭老師
03/12 10:22
不用客氣,工作愉快。
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