問題已解決

員工先自行購買零星的硬件組建,后走報(bào)銷流程。 購買: 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款—某某 報(bào)銷: 借:其他應(yīng)付款—某某 貸:銀行存款 那么,硬件組件拿到工廠去加工,應(yīng)該如何做分錄。

84784973| 提問時(shí)間:2020 05/11 14:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借委托加工物資貸庫存商品。
2020 05/11 14:17
郭老師
2020 05/11 14:17
委托別人加工的是嗎。
84784973
2020 05/11 14:17
嗯 是的
84784973
2020 05/11 14:19
但不確定以后還會(huì)不會(huì)有,所以不知道計(jì)入管理費(fèi)-辦公費(fèi)好,還是庫存商品
郭老師
2020 05/11 14:21
你可以確認(rèn)下用途 自己辦公用的做管理費(fèi)用
84784973
2020 05/11 14:24
可以明確是今后是要投放到市場用的,但現(xiàn)階段是屬于研發(fā)階段
郭老師
2020 05/11 14:28
那你做到庫存商品里面的。
84784973
2020 05/11 14:34
如果日后不在發(fā)生呢,需要調(diào)賬嘛
郭老師
2020 05/11 14:46
你好 需要調(diào)整的,
84784973
2020 05/11 15:04
調(diào)整的分錄是
郭老師
2020 05/11 15:10
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
84784973
2020 05/11 15:11
變負(fù),但不要改分錄?調(diào)整到辦公費(fèi)?
郭老師
2020 05/11 15:14
之前借研發(fā)支出貸庫存商品,現(xiàn)在借研發(fā)支出負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù)
郭老師
2020 05/11 15:14
如果自己辦公室用了,借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付帳款多,這個(gè)就可以。 借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
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