問題已解決

老師好!企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 (A106000)這個表的當年境內(nèi)所得額怎么和公司利潤表的利潤總額不一樣呢?

84784990| 提問時間:2020 05/11 10:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 二者口徑本來就不同的,所以數(shù)據(jù)是不同的
2020 05/11 10:43
84784990
2020 05/11 11:02
老師好!以后彌補虧損就按照應(yīng)納稅所得額的金額來計算彌補虧損是吧?
鄒老師
2020 05/11 11:04
你好,是的,是這樣的
84784990
2020 05/11 11:14
老師好!我們實際是虧損的,只是我們成本和費用都是收據(jù),沒有發(fā)票,所以調(diào)增了,然后就有幾十萬的利潤。如果按照這個調(diào)整后的所得額計算彌補虧損,那我們公司就一直得交所得稅了,是不是不太合理???
鄒老師
2020 05/11 11:16
你好,調(diào)增之后有利潤,需要繳納所得稅,這個是正常的 這樣會倒逼企業(yè)平時經(jīng)營過程按規(guī)定取得發(fā)票,否則納稅調(diào)增了就會導(dǎo)致補交很多的企業(yè)所得稅 的
84784990
2020 05/11 11:18
老師好!給我們公司供貨的企業(yè)是一般納稅人,我們?nèi)绻_發(fā)票的話就給我們收13%的稅點,老板覺得不合適就沒讓開發(fā)票,所以成本票一點都沒有,就全部調(diào)增了。那這以后怎么辦好???
鄒老師
2020 05/11 11:19
你好,以后需要找供應(yīng)商據(jù)實開具成本發(fā)票入賬來抵扣企業(yè)所得稅
84784990
2020 05/11 11:21
老師好!可是對方要加收13%的增值稅的稅點,交這個增值稅也是很多的。
鄒老師
2020 05/11 11:23
你好,如果你不取得發(fā)票,繳納的企業(yè)所得稅會更多(25%) 支付13%的增值稅,增值稅可以抵扣,而且企業(yè)所得稅也可以抵扣了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~