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年底暫估費(fèi)用48萬(wàn),跨年收到50萬(wàn)發(fā)票,匯算清繳需要調(diào)減嗎?今年做賬先沖掉暫估,然后收到的發(fā)票應(yīng)如何填寫會(huì)計(jì)分錄?

84784969| 提問時(shí)間:2020 05/09 15:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沖銷的分錄 是如何做的?
2020 05/09 15:46
84784969
2020 05/09 15:52
借:管理費(fèi)用-暫估 -48,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -48
文文老師
2020 05/09 15:53
借:管理費(fèi)用 50,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 50 再做上面分錄,這樣處理后,不用調(diào)減了
84784969
2020 05/09 15:56
老師,那這樣做的話這個(gè)50萬(wàn)不就是算在20年的費(fèi)用嗎?但這個(gè)費(fèi)用是19年的
文文老師
2020 05/09 15:58
沒有哦,-48+50=2萬(wàn),只有2萬(wàn)是做在20年,48萬(wàn)算在19年
84784969
2020 05/09 16:00
您的意思是多出來(lái)的2萬(wàn),做到20年,那就不需要調(diào)減是嗎?那50萬(wàn)的發(fā)票是裝訂在19年賬本里面還是20年?
文文老師
2020 05/09 16:02
對(duì) 多出來(lái)的2萬(wàn),做到20年,那就不需要調(diào)減 50萬(wàn)的發(fā)票是裝訂 20年
84784969
2020 05/09 16:08
對(duì)了老師,當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候暫估的是費(fèi)用,但實(shí)際上收到的是成本票,科目弄錯(cuò)了,那我現(xiàn)在是不是應(yīng)該做一筆調(diào)整分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50 貸管理費(fèi)用50?
文文老師
2020 05/09 16:10
不需要了,匯算時(shí)直接按正確的數(shù)據(jù)填報(bào)就可以
84784969
2020 05/09 16:20
好的,謝謝老師,如果匯算清繳補(bǔ)交了稅款2000,分錄是不是這樣做 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸銀行存款,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
文文老師
2020 05/09 16:22
是的,分錄是正確 的
84784969
2020 05/09 16:57
再請(qǐng)問老師,我有兩家個(gè)獨(dú),同一法人,今年三月做了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅匯算清繳,交了2萬(wàn)的稅款,那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫
文文老師
2020 05/09 17:27
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
84784969
2020 05/09 17:29
這個(gè)是計(jì)提分錄嗎?是不是交稅的時(shí)候再寫一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸銀行存款?
文文老師
2020 05/09 17:33
對(duì) 交稅的時(shí)候再寫一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸銀行存款
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