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請(qǐng)問一下如果在申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表時(shí)當(dāng)月就收到了紅字發(fā)票,還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84785002| 提問時(shí)間:2020 05/06 09:33
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果你沒有認(rèn)證 不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
2020 05/06 09:35
84785002
2020 05/06 11:38
已認(rèn)證抵扣,就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
軼塵老師
2020 05/06 11:38
是的,需要做進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出處理。
84785002
2020 05/06 11:52
是不是在申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表后就要做賬務(wù)處理 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 等收到紅字發(fā)票后就不要再做賬務(wù)處理了。 然后把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目。謝謝。
軼塵老師
2020 05/06 11:54
可以等紅字發(fā)票來了之后統(tǒng)一做憑證 你的分錄是對(duì)的
84785002
2020 05/06 12:43
不好意思還有一問,那進(jìn)行申報(bào)處理時(shí)是不是分兩種情況 1、收到紅字發(fā)票時(shí)直接在增值稅附表(二)第2欄填減除紅字發(fā)票稅額后的數(shù)字,不用填入20欄。 2、沒收到紅字發(fā)票,但已申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,直接填入20欄。 不知道對(duì)不對(duì),麻煩了老師。
軼塵老師
2020 05/06 17:45
沒收到紅字發(fā)票 不要填寫申報(bào)表
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