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請問一下如果在申請紅字發(fā)票信息表時當月就收到了紅字發(fā)票,還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84785002| 提問時間:2020 05/06 09:33
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
如果你沒有認證 不需要做進項轉(zhuǎn)出處理
2020 05/06 09:35
84785002
2020 05/06 11:38
已認證抵扣,就要做進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
軼塵老師
2020 05/06 11:38
是的,需要做進項稅,轉(zhuǎn)出處理。
84785002
2020 05/06 11:52
是不是在申請了紅字發(fā)票信息表后就要做賬務(wù)處理 借:原材料(紅字) 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 等收到紅字發(fā)票后就不要再做賬務(wù)處理了。 然后把進項稅額轉(zhuǎn)出三級科目結(jié)轉(zhuǎn)入應交稅費--未交增值稅科目。謝謝。
軼塵老師
2020 05/06 11:54
可以等紅字發(fā)票來了之后統(tǒng)一做憑證 你的分錄是對的
84785002
2020 05/06 12:43
不好意思還有一問,那進行申報處理時是不是分兩種情況 1、收到紅字發(fā)票時直接在增值稅附表(二)第2欄填減除紅字發(fā)票稅額后的數(shù)字,不用填入20欄。 2、沒收到紅字發(fā)票,但已申請紅字發(fā)票信息表,直接填入20欄。 不知道對不對,麻煩了老師。
軼塵老師
2020 05/06 17:45
沒收到紅字發(fā)票 不要填寫申報表
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