問題已解決
請(qǐng)問一下如果在申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表時(shí)當(dāng)月就收到了紅字發(fā)票,還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答如果你沒有認(rèn)證 不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
2020 05/06 09:35
84785002
2020 05/06 11:38
已認(rèn)證抵扣,就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
軼塵老師
2020 05/06 11:38
是的,需要做進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出處理。
84785002
2020 05/06 11:52
是不是在申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表后就要做賬務(wù)處理
借:原材料(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
等收到紅字發(fā)票后就不要再做賬務(wù)處理了。
然后把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目。謝謝。
軼塵老師
2020 05/06 11:54
可以等紅字發(fā)票來了之后統(tǒng)一做憑證 你的分錄是對(duì)的
84785002
2020 05/06 12:43
不好意思還有一問,那進(jìn)行申報(bào)處理時(shí)是不是分兩種情況
1、收到紅字發(fā)票時(shí)直接在增值稅附表(二)第2欄填減除紅字發(fā)票稅額后的數(shù)字,不用填入20欄。
2、沒收到紅字發(fā)票,但已申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,直接填入20欄。
不知道對(duì)不對(duì),麻煩了老師。
軼塵老師
2020 05/06 17:45
沒收到紅字發(fā)票 不要填寫申報(bào)表
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