問題已解決

老師,收到去年紅沖發(fā)票形成的多少增值稅,怎么賬務處理呢,去年紅沖借應收賬款(負數(shù))主營業(yè)務收入(負數(shù))貸應交稅費/簡易計稅(負數(shù))

84785039| 提問時間:2020 05/05 16:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,你是說收到退給你的稅嗎?
2020 05/05 16:41
84785039
2020 05/05 16:48
是的,收到去年紅沖的增值稅簡易計稅的退稅
小云老師
2020 05/05 16:50
借;銀行存款,貸;應交稅費——應交增值稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~