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我這邊經(jīng)銷商會幫廠家墊付一費(fèi)用,然后廠家返產(chǎn)品或者抵貨款,怎么做賬

84784990| 提問時(shí)間:2020 04/30 01:38
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,墊費(fèi)用借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 返貨款 借:庫存商品或應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
2020 04/30 01:53
84784990
2020 04/30 01:56
因?yàn)楹虽N時(shí)間間距大,也不確定可不可以核銷,我可以把墊付的費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用,把廠家的返利計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
王瑞老師
2020 04/30 02:01
計(jì)入費(fèi)用需要票據(jù)的,返利入收入需要雙方有相關(guān)返利合同
84784990
2020 04/30 02:02
我做的內(nèi)賬,應(yīng)該沒關(guān)系吧
王瑞老師
2020 04/30 02:16
這樣處理賬不準(zhǔn)確,墊付的是資產(chǎn)你直接費(fèi)用化,意思公司資產(chǎn)被無形轉(zhuǎn)移出去了,如果確定收到返款了還沒影響,
84784990
2020 04/30 07:44
墊付時(shí):借:其他應(yīng)收款貸:庫存現(xiàn)金,我主要是不明白廠家核銷之后我們怎么做賬,我們和廠家有現(xiàn)金賬戶和產(chǎn)品賬戶,譬如說我們四月份跟廠家申請了60000元 ,但是四月份我們是收到一月份的部分核譬如說是70000元,廠家只是返到我們戶頭上,我們以后要買產(chǎn)品才用這些戶頭里的金額,那我四月收到一月的核銷應(yīng)該怎么做賬
王瑞老師
2020 04/30 07:52
后面返的會平前面的,只是掛著賬,假如哪天不合作了,這個(gè)賬是會平掉的
84784990
2020 04/30 07:55
怎么做賬啊老師
王瑞老師
2020 04/30 08:06
墊費(fèi)用借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 返貨款 借:庫存商品或應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
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