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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師,如果進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)、余額是在貸方嗎?

84784979| 提問時間:2020 04/28 11:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你是說應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額的余額嗎
2020 04/28 11:32
84784979
2020 04/28 11:34
是的,如果我本期已認(rèn)證的發(fā)票>本期的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額的余額是在貸方嗎?因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 看以上分錄的話,進(jìn)項(xiàng)是在貸方呀
宋生老師
2020 04/28 11:36
您好!是在借方才是對的了。 其實(shí)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 如果你一定要結(jié)轉(zhuǎn),建議這樣借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一未交增值稅
84784979
2020 04/28 11:43
已這個為例,這是我這個月需要繳納的增值稅是吧?那我的分錄應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
宋生老師
2020 04/28 11:48
你好!對的。這個是標(biāo)準(zhǔn)做法。但是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額本身是不結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784979
2020 04/28 14:37
老師,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票,當(dāng)月做入庫,但是本月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,這樣的話,就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,報(bào)稅的時候要怎么填?
宋生老師
2020 04/28 14:54
你好!報(bào)稅的時候現(xiàn)在操作簡單了,你直接讀入銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)就好了。
84784979
2020 04/28 15:05
老師好,可是我的進(jìn)項(xiàng)100>銷項(xiàng)90、差額10元,我又不用繳納稅額,這10元要留到下期抵扣的話,我稅務(wù)上要怎么做
宋生老師
2020 04/28 15:10
你好!稅務(wù)上和會計(jì)上都不用單獨(dú)做憑證,這個在申報(bào)表中體現(xiàn)。
84784979
2020 04/28 16:14
老師,我這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票、也可認(rèn)證抵扣發(fā)票是嗎?認(rèn)證之后報(bào)稅就會自動留抵是嗎
宋生老師
2020 04/28 16:14
你好!可以認(rèn)證了,是自動留底
84784979
2020 04/28 16:25
老師,本月認(rèn)證的發(fā)票必需當(dāng)月做賬是嗎?不認(rèn)證的發(fā)票能不能也做賬?
宋生老師
2020 04/28 17:24
你好!沒認(rèn)證的部分計(jì)入工程施工-合同成本-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
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