問題已解決

疫情期間,武漢小規(guī)模納稅人減免增值稅,免征的增值稅需要計入營業(yè)外收入嗎?如何做賬借現(xiàn)金1萬貸主營業(yè)務(wù)收入1萬,借,應(yīng)交稅費~減免稅款300貸營業(yè)外收入300,是這樣嗎?

84785022| 提問時間:2020 04/23 12:00
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
對的同學(xué),你的分錄做的是正確的
2020 04/23 12:01
84785022
2020 04/23 12:02
那應(yīng)交稅費那里不是負數(shù)了嗎,之前也沒做銷項稅額
84785022
2020 04/23 13:40
能不能回答一下呀
venus老師
2020 04/23 13:43
同學(xué),分錄要做借 現(xiàn)金或銀存 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅
84785022
2020 04/23 13:50
借,現(xiàn)金10300.貸主營業(yè)務(wù)收入1萬應(yīng)交增值稅300 借應(yīng)交增值稅300營業(yè)外收入300 可是我開的票是1萬元,免稅的啊
venus老師
2020 04/23 16:50
增值稅免稅收入,開具增值稅普通發(fā)票時,選擇免稅貨物(勞務(wù)),那么開出來的發(fā)票就是不含稅金額。如果開具網(wǎng)絡(luò)發(fā)票或手工發(fā)票,直接開免稅金額就可以了。 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等, 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 如果本身不是免稅貨物, 而是因為別的事項減免,則是 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等, 貸:主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 實際減免的時候: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:營業(yè)外收入-補貼收入科目。
84785022
2020 04/23 19:34
假如我開免稅金額1萬,收款一萬,那我確認收入0.97.稅額0.03?不是這樣的吧!您能在分錄后面寫上具體數(shù)字嗎,因為疫情減免的情況
venus老師
2020 04/24 11:30
如果本身不是免稅貨物, 而是因為別的事項減免,則是 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等,1 貸:主營業(yè)務(wù)收入0.91 /應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。0.03 實際減免的時候: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)0.03 貸:營業(yè)外收入0.03
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