問題已解決

老師,去年9月份我們預(yù)付過去一筆監(jiān)控設(shè)備款,我做的是預(yù)付賬款,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票 我是這樣做的分錄 借:預(yù)付賬款—對方單位 3萬 貸:銀行存款 3萬 現(xiàn)在對方單位把發(fā)票開給我們了 收到發(fā)票我這樣做對嗎 借:固定資產(chǎn) 3萬 貸:預(yù)付賬款—對方單位 3萬 那這筆分錄的摘要我該寫什么呢

84784969| 提問時(shí)間:2020 04/23 10:21
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的摘要是:支付XX單位的預(yù)付設(shè)備款,收到XX單位固定資產(chǎn)發(fā)票。
2020 04/23 10:24
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