問題已解決

老師,去年有一筆賬務(wù)錯(cuò)誤了。借 庫存現(xiàn)金 5萬 貸 其他應(yīng)付款 5萬,但是這個(gè)錢是沒有實(shí)際收到了。那今年要如何調(diào)整呢

84784984| 提問時(shí)間:2020 04/21 12:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:庫存現(xiàn)金 -50000 貸:其他應(yīng)付款 -50000
2020 04/21 12:58
84784984
2020 04/21 13:00
不涉及損益,可以不通過以前年度損益調(diào)整科目對(duì)嗎?是不是也可以做反分錄
bamboo老師
2020 04/21 13:04
是的 不涉及損益,可以不通過以前年度損益調(diào)整科目 不做相反分錄
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