當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小微企業(yè)減免的增值稅附加稅需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這個(gè)可以不計(jì)提附加稅就可以,按你們減免后的去計(jì)提,你這個(gè)做營業(yè)外收入下面也可以
84785001
2020 04/20 13:29
1%的發(fā)票,減免的2%需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎
84785001
2020 04/20 13:32
老師,您說的意思是直接按照減免后的稅額計(jì)提然后繳納,減免的就不用做賬務(wù)處理了,對吧?那么開具的1%的專票,減免的那個(gè)2%申報(bào)的時(shí)候在稅務(wù)局里有張表里顯示減免呢,這個(gè)需要做處理嗎
maize老師
2020 04/20 13:37
不是,直接按發(fā)票1% 做應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)就可以,2% 你做主營業(yè)務(wù)收入下面了,不做處理,, 2 你要是做話,那這個(gè)按3% 做應(yīng)交增值稅,減免2% 做借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,目前有2種口徑,我贊成使用第一種按發(fā)票做賬
84785001
2020 04/20 13:53
好的,我是按照第一種做了,但是看到有會計(jì)說減免的2%需要做到營業(yè)外里,就問一下老師確定一下
謝謝老師
maize老師
2020 04/20 14:01
這個(gè)目前是有2種口徑,我贊成按發(fā)票做這種
閱讀 2513