問題已解決

去年暫估的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用90000貨:應(yīng)付賬款_暫估90000今年3月份來發(fā)票了怎么做會計分錄

84785035| 提問時間:2020 04/17 12:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,發(fā)票也是普票,金額一致嗎?
2020 04/17 12:46
84785035
2020 04/17 12:47
不一致少了4千左右
郭老師
2020 04/17 12:49
鍵應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整90000 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84785035
2020 04/17 12:51
會計學(xué)堂沒以前年度損益調(diào)整這個科目也不允許新增
84785035
2020 04/17 12:52
數(shù)據(jù)一樣怎么做分錄?
郭老師
2020 04/17 12:56
用利潤分配代替就可以。
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