問題已解決

公司的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項一直做的只有借方,沒有貸方,現(xiàn)在余額在借方。銷項一直做的只有貸方,沒有借方,現(xiàn)在余額在貸方,這合理嗎?這是什么意思呢?(我剛?cè)肼殻也榈氖?019-2020.2的賬,)

84785018| 提問時間:2020 04/13 09:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
您公司的分錄沒有做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
2020 04/13 09:48
84785018
2020 04/13 09:50
一般是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
張艷老師
2020 04/13 09:50
如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 【上面分錄實務(wù)中常見到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 次月繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
84785018
2020 04/13 09:58
那確實我查了,每個月都是進項大于銷項。那就一直不用管是嗎? 另外我這個月有一筆進項稅額需要轉(zhuǎn)出,做了進項稅額轉(zhuǎn)出分錄,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,要怎么處理呢(這個月沒有發(fā)生銷項稅額)。
張艷老師
2020 04/13 10:02
1、不用管 2、也是不用管,到年末再做結(jié)轉(zhuǎn)。
84785018
2020 04/13 10:06
2,如果到年末也還是進項大于銷項也不用管,一直掛著是嗎?
張艷老師
2020 04/13 10:09
是的,是這樣理解的。
84785018
2020 04/13 11:10
公司有一筆應(yīng)付職工薪酬社保,在2017年開始掛貸方余額6186.74,一直掛到現(xiàn)在。算壞賬嗎,要處理嗎?不處理一直留著會有什么不良影響嗎?處理的話是不是做營業(yè)外。
張艷老師
2020 04/13 11:20
這個不算壞賬,只是沒有實際發(fā)放而已。 如果確定不發(fā)放了,就反沖回去。 如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨進行提問,會方便其他同學查詢同類問題,感謝您的理解!!
84785018
2020 04/13 12:03
反沖的意思是沖紅嗎?已經(jīng)是2017年的事情了,直接沖可以嗎
張艷老師
2020 04/13 12:05
反沖就是做原來分錄的反向分錄,您也可以做紅字分錄。 可以調(diào)整過去的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~