問題已解決

北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營情況如下: (1) 本期銷售產(chǎn)品并開具增值稅專用發(fā)票9份,增值稅普通發(fā)票5份及發(fā)生未開票收入,詳見背景資料。 (2)購買原材料、異地分包、辦公樓等已取得增值稅專用發(fā)票,均在本期按要求申報。 (3)本月有認(rèn)證不動產(chǎn)的固定資產(chǎn)類增值稅專用發(fā)票,詳見背景資料。 (4)公司在異地山西太原有建筑廠房工程,并取得《建筑工程施工許可證》,本月按合同結(jié)算已確認(rèn)收入并開票一份,詳見《銷售及開票情況表》;該工程有發(fā)生分包,并在本月取得分包發(fā)票,詳見背景資料。 (5)公司本期發(fā)生首次購買稅控設(shè)備,發(fā)票詳見背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報的要求計算填列增值稅納稅申報表及其相關(guān)附表。 【疑問:在眾多背景資料當(dāng)中有一個電子繳稅付款憑證,我想請問下老師這個憑證上面所顯示的稅額30490元如何在增值稅納稅申報表及其附列資料上填列或反映,換言之,要填表的話是填在哪幾張表上呢?】

84784998| 提問時間:2020 04/09 01:11
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這個是交了的稅,你是直接在主表里面的已交稅金 里面填寫就可以的。 這是主表填寫。
2020 04/09 08:36
84784998
2020 04/09 09:50
好的,謝謝老師的回復(fù)。這個已交稅金是填寫在主表的"本期繳納上期應(yīng)納稅額"欄目下嗎還是其他位置
84784998
2020 04/09 09:51
陳詩晗老師
2020 04/09 09:53
是的,填寫在30行里面就是對的了
84784998
2020 04/09 10:01
Ok,非常感謝老師!
陳詩晗老師
2020 04/09 10:02
客氣,祝你工作愉快。
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