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老師,小微企業(yè),這季度凈利潤10萬,企業(yè)所得稅報表上需要填哪幾欄

84784953| 提問時間:2020 04/07 19:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 填寫營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額欄次
2020 04/07 19:07
84784953
2020 04/07 19:08
所得稅附表要填嗎
bamboo老師
2020 04/07 19:10
所得稅附表您有發(fā)生的項目么
84784953
2020 04/07 19:14
以前年度都是虧損的,主表第8欄(減:彌補以前年度虧損)需要填寫嗎
bamboo老師
2020 04/07 19:14
第一季度不需要填寫
84784953
2020 04/07 19:17
那這個季度要按10萬凈利潤繳納所得稅嗎?
bamboo老師
2020 04/07 19:18
是的 這個季度要按10萬凈利潤繳納所得稅
84784953
2020 04/07 19:20
那這個月需要做相關(guān)分錄嗎?比如計提什么?分錄怎么寫?
bamboo老師
2020 04/07 19:22
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
84784953
2020 04/07 19:27
老師,這個分錄是3月底做還是4月份做的
bamboo老師
2020 04/07 19:29
這個分錄是3月底做
84784953
2020 04/07 19:36
10萬凈利潤是減掉所得稅費用嗎?小微企業(yè)所得稅按什么公式計算,好像是凈利潤20%再25%再50%,是這樣嗎
bamboo老師
2020 04/07 20:14
二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 您有前面年度虧損要彌補 建議您暫估點成本費用入賬 減少利潤總額 不預(yù)繳企業(yè)所得稅
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